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山西省忻州市云中路小学2015年度部门决算

2016年11月08日 11:34:45 访问量:242

第一部分概况

忻州市云中路小学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施小学义务教育,促进基础教育发展,业务范围是小学学历教育。学校共有教学班30个,学生1311人,全额拨款事业编制60人,在职教职工54人。

                   第二部分2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入15,249,614.69一、一般公共服务支出370.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00
四、经营收入50.00五、教育支出416,016,760.66
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.00
8八、社会保障和就业支出440.00
9九、医疗卫生与计划生育支出450.00
10十、节能环保支出460.00
11十一、城乡社区支出470.00
12十二、农林水支出480.00
13十三、交通运输支出490.00
14十四、资源勘探信息等支出500.00
15十五、商业服务业等支出510.00
16十六、金融支出520.00
17十七、援助其他地区支出530.00
18十八、国土海洋气象等支出540.00
19十九、住房保障支出550.00
20二十、粮油物资储备支出560.00
21二十一、其他支出570.00
22二十二、债务还本支出580.00
23二十三、债务付息支出590.00
本年收入合计245,249,614.69本年支出合计606,016,760.66
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配610.00
    年初结转和结余26767,223.38      交纳所得税620.00
      基本支出结转27631,924.92      提取职工福利基金630.00
      项目支出结转和结余28135,298.46      转入事业基金640.00
      经营结余290.00      其他650.00
30    年末结转和结余6677.41
31      基本支出结转6777.41
32      项目支出结转和结余680.00
33      经营结余690.00
总计366,016,838.07总计700.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计5,249,614.695,249,614.690.000.000.000.000.00
2050202小学教育4,928,914.694,928,914.690.000.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出320,700.00320,700.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计6,016,760.664,486,504.361,530,256.300.000.000.00
2050202小学教育5,566,464.364,486,504.361,079,960.000.000.000.00
2050299其他普通教育支出450,296.300.00450,296.300.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入支     出
项    目行次金额项目行次金额
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款15,249,614.69一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
3三、国防支出330.000.000.00
4四、公共安全支出340.000.000.00
5五、教育支出356,016,760.666,016,760.660.00
6六、科学技术支出360.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
8八、社会保障和就业支出380.000.000.00
9九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00
10十、节能环保支出400.000.000.00
11十一、城乡社区支出410.000.000.00
12十二、农林水支出420.000.000.00
13十三、交通运输支出430.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.00
16十六、金融支出460.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
19十九、住房保障支出490.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
21二十一、其他支出510.000.000.00
22二十二、债务还本支出520.000.000.00
23二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计245,249,614.69本年支出合计776,016,760.666,016,760.660.00
2578
年初财政拨款结转和结余26767,223.38年末财政拨款结转和结余7977.4177.410.00
一、一般公共预算财政拨款27767,223.38    基本支出结转8077.4177.410.00
二、政府性基金预算财政拨款280.00    项目支出结转和结余810.000.000.00
2982
总计306,016,838.07总计836,016,838.076,016,838.070.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计6,016,760.664,486,504.361,530,256.30
2050202小学教育5,566,464.364,486,504.361,079,960.00
2050299其他普通教育支出450,296.300.00450,296.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费
栏次123
合计4,486,504.364,277,467.55209,036.81
301工资福利支出4,039,159.554,039,159.550.00
30101基本工资1,579,356.001,579,356.000.00
30102津贴补贴170,816.00170,816.000.00
30103奖金0.000.000.00
30104社会保障缴费278,142.55278,142.550.00
30105伙食费0.000.000.00
30106伙食补助费0.000.000.00
30107绩效工资2,010,845.002,010,845.000.00
30199其他工资福利支出0.000.000.00
302商品和服务支出209,036.810.00209,036.81
30201办公费55,992.550.0055,992.55
30202印刷费0.000.000.00
30203咨询费0.000.000.00
30204手续费853.000.00853.00
30205水费0.000.000.00
30206电费13,339.180.0013,339.18
30207邮电费16,210.000.0016,210.00
30208取暖费0.000.000.00
30209物业管理费0.000.000.00
30211差旅费0.000.000.00
30212因公出国(境)费用0.000.000.00
30213维修(护)费29,477.540.0029,477.54
30214租赁费0.000.000.00
30215会议费0.000.000.00
30216培训费0.000.000.00
30217公务接待费0.000.000.00
30218专用材料费0.000.000.00
30224被装购置费2,488.730.002,488.73
30225专用燃料费0.000.000.00
30226劳务费71,444.000.0071,444.00
30227委托业务费0.000.000.00
30228工会经费0.000.000.00
30229福利费0.000.000.00
30231公务用车运行维护费10,000.000.0010,000.00
30239其他交通费用0.000.000.00
30240税金及附加费用0.000.000.00
30299其他商品和服务支出9,231.810.009,231.81
303对个人和家庭的补助238,308.00238,308.000.00
30301离休费0.000.000.00
30302退休费0.000.000.00
30303退职(役)费0.000.000.00
30304抚恤金0.000.000.00
30305生活补助0.000.000.00
30306救济费0.000.000.00
30307医疗费0.000.000.00
30308助学金0.000.000.00
30309奖励金0.000.000.00
30310生产补贴0.000.000.00
30311住房公积金232,308.00232,308.000.00
30312提租补贴0.000.000.00
30313购房补贴0.000.000.00
30399其他对个人和家庭的补助支出6,000.006,000.000.00
310其他资本性支出0.000.000.00
31001房屋建筑物购建0.000.000.00
31002办公设备购置0.000.000.00
31003专用设备购置0.000.000.00
31005基础设施建设0.000.000.00
31006大型修缮0.000.000.00
31007信息网络及软件购置更新0.000.000.00
31008物资储备0.000.000.00
31009土地补偿0.000.000.00
31010安置补助0.000.000.00
31011地上附着物和青苗补偿0.000.000.00
31012拆迁补偿0.000.000.00
31013公务用车购置0.000.000.00
31019其他交通工具购置0.000.000.00
31020产权参股0.000.000.00
31099其他资本性支出0.000.000.00
其他支出0.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况
项目行次采购预算采购金额
合计164,467.5064,467.50
货物264,467.5064,467.50
工程30.000.00
服务40.000.00
二、机关运行经费
项目统计数
(一)行政单位50.00
(二)参照公务员法管理事业单位60.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)71
1.部级领导干部用车80
2.一般公务用车91
3.一般执法执勤用车100
4.特种专业技术用车110
5.其他用车120
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)130
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、三公经费公开表

项     目2015年决算数备   注
(一)合     计17,575.00
   因公出国(境)费用0.00
   公务接待费0.00
   公务用车费17,575.00
       其中:公务用车运行维护费17,575.00
             公务用车购置0.00
(二)相关统计数
  1.因公出国(境)团组数(个)0
  2.因公出国(境)人次数(人)0
  3.公务用车购置数(辆)0
  4.公务用车保有量(辆)1
  5.国内公务接待批次(个)0
  6.国内公务接待人次(人)0
  7.国(境)外公务接待批次(个)0
  8.国(境)外公务接待人次(人)0

             第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计601.68万元,其中本年财政拨款收入524.96万元,年初结转结余76.72万元。支出总计601.68万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

1、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出448.65万元。其中:人员经费427.75万元,包括人员工资(基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资)、其他对个人家庭补助支出、住房公积金等;公用经费20.9万元,包括办公费、电费、手续费、邮电费、维修(护)费、购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    2、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出153.03万元,主要用于学校办公费、办公设备购置、取暖费、大型修缮等。

三、“三公”经费决算情况

    公务用车运行维护费:2015年度公务用车运行维护费支出1.76万元,比上年下降41.52%。

四、部门决算数据变动情况

1、2015年支出合计与上年相比,增长17.60%,主要原因是由于工资调整导致收支增加。

    2、2015年末结转结余比2014年减少了99.99%,其原因本年度财政收回部分资金。

五、部门决算公开相关信息

2015年度单位政府采购支出总额6.45万元。主要为协议采购办公家俱、办公设备。

                    第部分  名词解释

一、财政拨款收入:反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

编辑:李云霞
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